Audit i Brendshëm
Nr. i reklamës i Anegino
AF41TH44
Industria
Shërbime
Përshkrimi i punës
EPPC kërkon një Audit të Brendshëm për klientin e saj, një ndër kompanitë lider në treg në import dhe distribucion.
Qëllimi i pozicionit:
Auditi i brendshëm do të kryejë kërkime dhe hetime procedurale, analiza dhe vlerësime që lidhen me funksionin e auditimit të brendshëm.
Përgjegjësitë Kryesore:
• Analizon një departament apo njësi të e shoqërisë, me fokus të veçantë në Departamentin e Financës;
• Kontrollon, verifikon dhe vlerëson veprimtaritë e njësive të shoqërisë si dhe punën individuale të punonjësve për të përcaktuar përputhshmërinë me rregulloret, standardet, procedurat dhe politikat e shoqërisë;
• Zhvillon dhe menaxhon sistemin e informatizuar të regjistrimit dhe raportimit të auditit të brendshëm;
• Kryen kontrolle dhe verifikime të procedurave të ndjekura gjatë proceseve të punës në çdo njësi të shoqërisë , përpilon raportet përkatëse dhe bën sugjerime;
• Bashkërendon dhe menaxhon angazhimin e njësive apo punonjësve përkatës në procesin e kryerjes së auditimit të brendshëm;
• Mbledh, analizon dhe vlerëson të dhënat e siguruara gjatë procesit të auditimit dhe përpilon raporte informative për drejtuesit e shoqërisë;
• Ndjek dhe kontrollon zbatimin e vendimeve të auditimeve të mëparshme , të miratuara nga drejtuesit.
Kërkesat për këtë pozicion janë:
• Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik, preferohet dega Financë –Kontabilitet;
• Eksperiencë 5 vjeçare në fushën e Financës dhe 3 vjeçare në Auditim;
• Aftësi analitike, raportimi dhe komunikimi shumë të mira;
• Aftësi kompjuterike ; njohje shumë e mirë e Programeve të MS Office.
Të dhënat:
Pozicioni: Audit i brendshëm;
Vendndodhja: Tiranë;
Pagesa: Në nivel shumë të mirë;
Kontrata: Sipas Kodit të Punës;
Aplikimet mbyllen: 31.12.2017.
Qëllimi i pozicionit:
Auditi i brendshëm do të kryejë kërkime dhe hetime procedurale, analiza dhe vlerësime që lidhen me funksionin e auditimit të brendshëm.
Përgjegjësitë Kryesore:
• Analizon një departament apo njësi të e shoqërisë, me fokus të veçantë në Departamentin e Financës;
• Kontrollon, verifikon dhe vlerëson veprimtaritë e njësive të shoqërisë si dhe punën individuale të punonjësve për të përcaktuar përputhshmërinë me rregulloret, standardet, procedurat dhe politikat e shoqërisë;
• Zhvillon dhe menaxhon sistemin e informatizuar të regjistrimit dhe raportimit të auditit të brendshëm;
• Kryen kontrolle dhe verifikime të procedurave të ndjekura gjatë proceseve të punës në çdo njësi të shoqërisë , përpilon raportet përkatëse dhe bën sugjerime;
• Bashkërendon dhe menaxhon angazhimin e njësive apo punonjësve përkatës në procesin e kryerjes së auditimit të brendshëm;
• Mbledh, analizon dhe vlerëson të dhënat e siguruara gjatë procesit të auditimit dhe përpilon raporte informative për drejtuesit e shoqërisë;
• Ndjek dhe kontrollon zbatimin e vendimeve të auditimeve të mëparshme , të miratuara nga drejtuesit.
Kërkesat për këtë pozicion janë:
• Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik, preferohet dega Financë –Kontabilitet;
• Eksperiencë 5 vjeçare në fushën e Financës dhe 3 vjeçare në Auditim;
• Aftësi analitike, raportimi dhe komunikimi shumë të mira;
• Aftësi kompjuterike ; njohje shumë e mirë e Programeve të MS Office.
Të dhënat:
Pozicioni: Audit i brendshëm;
Vendndodhja: Tiranë;
Pagesa: Në nivel shumë të mirë;
Kontrata: Sipas Kodit të Punës;
Aplikimet mbyllen: 31.12.2017.
Data e aplikimit të fundit : 18 Janar 2018